
10月29日,吉安公司監(jiān)察審計(jì)部聯(lián)合財(cái)務(wù)部前往永新公司開展離任審計(jì)工作。檢查組重點(diǎn)審查電子與紙質(zhì)賬目的一致性、原始憑證的真實(shí)合規(guī)性、現(xiàn)金票款的保管與使用流程等,并對(duì)租賃合同的簽訂與履行情況進(jìn)行全面審計(jì)檢查。針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的資金管理、財(cái)務(wù)核算等存在的不規(guī)范問題,檢查組現(xiàn)場指出并逐項(xiàng)提出整改建議和要求。